1997. évi CXII. törvény
az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: KT), valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:
1. § A KT 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § „Az Országgyűlés az E. Alap
a) bevételi főösszegét 505 844 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 546 517 millió forintban,
c) hiányát 40 673 millió forintban
állapítja meg.”
2. § A KT 6., 7., 8., 9. számú mellékletei a helyébe az e törvény 1., 2., 3., 4. számú mellékletei lépnek.
3. § A KT 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 6. számú melléklet bevételi oldal 8. cím előirányzata a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzatnak a fedezetét is biztosítja.
(3) A 6. számú melléklet kiadási oldal 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám előirányzata, annak 6. kiemelt előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzatok összesen sorának, valamint a Mindösszesen sorának előirányzata a tényleges kiadások arányában túlléphető.”
4. § A KT 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
11. § „(1) A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport tartalmazza azon gyógyszerek támogatásának 6566 millió forint összegű előirányzatát, melyek – a felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében – csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által megkötött külön szerződés szerint támogathatók.
(2) A külön szerződés szerint támogatható gyógyszereket és a támogatás feltételeit külön jogszabály állapítja meg. Csak külön szerződés szerint támogathatók a vérzékenység és a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló gyógyszerek.
(3) A 6. és 9. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzatszám tartalmazza a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának 765 millió forintos és a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának 300 millió forintos, valamint a vérzékenység kezelésének 1300 millió forintos előirányzatát is.”
5. § A KT 14. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(14. § A 6. számú melléklet 1. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoportszám alatti betegséggel kapcsolatos segélyek előirányzatából)
„a) 480 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira,”
(fordítható összeg.)
6. § A KT 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 6. számú melléklet 2. cím Egyéb kiadások, 2. alcím Működésre fordított kiadások, 7. előirányzat-csoportszám, Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése, valamint a 2. cím, 6. alcím APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg előirányzata a tényleges bevételek arányában túlléphető.
(5) A 8. számú melléklet 9. cím Központosított előirányzatok kiadása, 2. alcím Egészségbiztosítási célfeladatok, 4. előirányzat-csoportszám Családi pótlék ellenőrzése előirányzat magában foglalja az APEH által végzett ellenőrzés 15 millió forint összegű ellenértékét is.”
7. § Az AT 5/A. §-a az alábbiak szerint módosul:
5/A. § „(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen
a) a kintlévőségek behajtásából eredő – az erre a célra szolgáló pénzforgalmi bevételi számlára – járulékbevételnek, továbbá egészségügyi hozzájárulásból és munkáltatói táppénz-hozzájárulásból származó bevételnek 2%-a az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási,
b) a járulékellenőrzés során feltárt járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak (elfedett járulék, egészségügyi hozzájárulás, kirovás, munkáltatói táppénz-hozzájárulás) 4%-a – legfeljebb azonban az alapok éves költségvetésében meghatározott összeg – a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, az Egészségbiztosítási Önkormányzat, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) behajtási, illetve járulékellenőrzési
tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.
(2) A bevételből
a) a járulékellenőrzés során a tárgyévben ténylegesen feltárt járulék és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség 4%-a – legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig – a Nyugdíjbiztosítási Alap,
b) a kintlévőség behajtásából eredő, a tárgyévben ténylegesen befolyt járulékbevétel és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevétel 2%-a – legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig – az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi,
c) az APEH és OEP ellenőrei az (1) bekezdés b) pont szerinti tevékenységük során feltárt és kiróható járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak az arányában részesülnek a Nyugdíjbiztosítási Alap (2) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételéből.
(3) A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan – a 4–5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni.”
8. §
9. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 105/C. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1997-re vonatkozóan azzal az eltéréssel kell végrehajtani, hogy a járulékfizetésre kötelezettet folyószámlájának 1997. november 30-i egyenlegéről 1998. január 31-ig kell értesíteni.
10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KT 17. §-ában a „3. alcím és 4. alcím” szövegrész helyébe a „3. alcím, 4. alcím, 5. alcím, 6. alcím” szövegrész lép.
1. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez¶
6. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez
„
Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege
Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege
Millió forintban
| Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port | Ki- emelt elő- irány- zat | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | 1997. évi előirányzat | 1997. évi módo- sított előirányzat |
|---|
BEVÉTELEK
| 1 | Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai | 481 004 | 460 046 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munkáltatói járulék | 298 852 | 308 456 | |||||||||||||||
| 1 | Költségvetési szervek munkáltatói járuléka | 92 465 | 87 606 | |||||||||||||||
| 2 | Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka | 176 860 | 185 524 | |||||||||||||||
| 3 | Társas vállalkozások munkáltatói járuléka | 16 766 | 18 005 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka | 12 761 | 17 322 | |||||||||||||||
| 2 | Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék | |||||||||||||||||
| 3 | Egészségügyi hozzájárulás | 97 901 | 71 000 | |||||||||||||||
| 1 | Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása | 90 072 | 70 323 | |||||||||||||||
| 2 | Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás | 7 829 | 677 | |||||||||||||||
| 4 | Munkanélküli ellátás után fizetett járulék | 5 163 | 4 800 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járulék | 487 | 990 | |||||||||||||||
| 1 | Költségvetési szervek | 487 | 890 | |||||||||||||||
| 2 | Gazdálkodó szervek | 0 | 100 | |||||||||||||||
| 6 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 8 000 | 7 000 | |||||||||||||||
| 1 | Költségvetési szervek | 3 000 | 2 350 | |||||||||||||||
| 2 | Gazdálkodó szervek | 5 000 | 4 650 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéni egészségbiztosítási járulék | 70 602 | 67 800 | |||||||||||||||
| 1 | Egyéni járulék | 70 602 | 67 800 | |||||||||||||||
| 2 | Behajtási tevékenység | 13 733 | 19 000 | |||||||||||||||
| 1 | Kintlévőség behajtása | 13 733 | 16 000 | |||||||||||||||
| 2 | APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás | 3 000 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 14 479 | 11 574 | |||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 700 | 390 | |||||||||||||||
| 2 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 800 | 800 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 600 | 1 496 | |||||||||||||||
| 4 | Késedelmi pótlék, rendbírság | 9 179 | 8 200 | |||||||||||||||
| 5 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 1 200 | 688 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési | |||||||||||||||||
| hozzájárulás | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetés működési célú térítése | 1 180 | 1 180 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb bevételek | 800 | 820 | |||||||||||||||
| 1 | Kamat és egyéb hozambevételek | 250 | 150 | |||||||||||||||
| 2 | Befektetések hozama tartalék bevonásából | 200 | 100 | |||||||||||||||
| 3 | Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel | 350 | 570 | |||||||||||||||
| 7 | Működési célú bevételek | 100 | 1 525 | |||||||||||||||
| 1 | Egyéb működési bevétel | 100 | 220 | |||||||||||||||
| 2 | Előző évi pénzmaradvány felhasználása | 1 305 | ||||||||||||||||
| 8 | Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából | 6 285 | 8 200 | |||||||||||||||
| 9 | Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||
| Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen | 521 081 | 505 844 |
KIADÁSOK
| 1 | Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Természetbeni ellátások | 365 372 | 382 678 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | 260 649 | 265 903 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi ellátás finanszírozása | 24 900 | 25 847 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Feladatfinanszírozás összesen | 31 775 | 32 169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Járóbeteg-szakellátás összesen | 50 641 | 49 383 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aktív fekvőbeteg-ellátás | 132 080 | 138 041 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 15 631 | 15 933 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Végkielégítés | 2 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ügyeleti díj többletkiadása | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Orvosspecifikus vények kiadása | 370 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Felülvizsgáló orvosok díja | 252 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 1 500 | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anyatejellátás | 200 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | 86 683 | 94 265 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Speciális szerződés szerint támogatott magasárú | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gyógyszerkiadás | 0 | 6 566 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vérzékenység kezelése | 1 300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz-támogatás | 14 340 | 15 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 2 000 | 2 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| jövedelemkiegészítése | 2 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli ellátások | 141 065 | 141 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Korhatár alatti rokkant- és baleseti ellátások | 92 035 | 98 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Terhességi-gyermekágyi segély | 7 900 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Táppénz | 39 430 | 35 235 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | 800 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kártérítési járadék | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Egyéb kiadások | 18 490 | 22 644 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Postaköltség és egyéb kiadások | 1 509 | 1 506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Működésre fordított kiadások | 16 455 | 18 157 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Folyamatos működési kiadások | 14 311 | 14 411 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Behajtás ösztönzése | 500 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési | ||||||||||||||||||||||||||||||
| rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Beruházás | 394 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Informatikai fejlesztés | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Világbanki program hazai költsége | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Előző évi pénzmaradvány | 1 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kamat és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kapcsolatos kiadások | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás | 20 | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen | 524 927 | 546 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Egyenleg | -3 847 | -40 673 |
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.
”
2. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez¶
7. számú melléklet az 1996. CXXV. évi törvényhez
„
A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai
Millió forintban
| Megnevezés | 1996. évimódosítottelőirányzat,törvényszerint | 1996. évielőirányzat,24%-osszinten-tartással | Módosítás | 1996. évimódosítottelőirányzat | Szakmaifejlesztésszintezése | Kiadásokszínvonal-tartásánakszintezése(1996. éviátlag 24%-osalapján4 hó – 5%színv.tartás) | 1996. éviszintreho-zott bázis-előirányzat | Szerkezetiváltozás | 1996. évimódosítottszintreho-zott bázis-előirányzat | Kapacitás-szűkítés | Összesen(1996. évimód.szintreho-zott báziselő-irányzat +Kapacitásszűkítés) | Szintentar-tás össz. | 1997. évielőirányzat | 1997. évimódosítottelőirányzat | Index%14–15/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14 | 15. | ||
| I. | Háziorvosi ellátás finanszírozása | |||||||||||||||
| – fix összeg | 4 996 | 5 222 | –378 | 4 844 | 272 | 5 116 | –212 | 4 904 | 4 904 | 96 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
| – területi pótlék | 428 | 387 | –5 | 382 | 0 | 382 | 382 | 382 | 18 | 400 | 400 | 100,0 | ||||
| – eseti ellátás díjazása | 202 | 182 | 7 | 189 | 0 | 189 | 189 | 189 | 11 | 200 | 200 | 100,0 | ||||
| – teljesítmény díjazása | 15 843 | 16 583 | 376 | 16 959 | 1 073 | 18 032 | 212 | 18 244 | 18 244 | 756 | 19 000 | 19 998 | 105,3 | |||
| – új háziorvosi praxisok létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 249 | ||
| Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen | 21 469 | 22 374 | 0 | 22 374 | 0 | 1 345 | 23 719 | 0 | 23 719 | 0 | 23 719 | 1 181 | 24 900 | 25 847 | 103,8 | |
| II. | Feladatfinanszírozás | |||||||||||||||
| 1. Egyéb alapellátás | ||||||||||||||||
| – iskolaegészségügyi ellátás | 797 | 822 | 6 | 828 | 23 | 851 | –95 | 756 | 756 | 59 | 815 | 795 | 97,5 | |||
| – védőnői szolgálat | 3 231 | 3 410 | 0 | 3 410 | 184 | 3 594 | 95 | 3 689 | 3 689 | 194 | 3 883 | 4 118 | 106,1 | |||
| – ügyeleti szolgálat | 2 643 | 2 643 | –83 | 2 560 | 0 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 204 | 2 764 | 2 966 | 107,3 | ||||
| – kiegészítő alapellátási feladat | 298 | 270 | –10 | 260 | 0 | 260 | 260 | 260 | –160 | 100 | 99 | 99,0 | ||||
| – fogorvosi szolgáltatás | 7 080 | 7 310 | –754 | 6 556 | 1 250 | 659 | 8 465 | 170 | 8 635 | 8 635 | –589 | 8 046 | 7 308 | 90,8 | ||
| – anya-, gyermek- és csecsemő- védelem | 717 | 750 | –1 | 749 | 40 | 789 | 789 | 789 | 56 | 845 | 874 | 103,4 | ||||
| Egyéb alapellátás összesen | 14 766 | 15 205 | –842 | 14 363 | 1 250 | 906 | 16 519 | 170 | 16 689 | 0 | 16 689 | –236 | 16 453 | 16 160 | 98,2 | |
| 2. Járóbeteg-szakellátás | ||||||||||||||||
| – gyermekgyógy. MSZ SZ | 44 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 3 | 42 | 45 | 107,1 | ||||
| – nőgyógy. MSZ SZ | 36 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 2 | 34 | 37 | 108,8 | ||||
| – nemibeteg-gondozás | 515 | 539 | –2 | 537 | 29 | 566 | 566 | 566 | 41 | 607 | 652 | 107,4 | ||||
| – tüdőgondozás | 1 743 | 1 829 | 2 | 1 831 | 99 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 142 | 2 072 | 2 267 | 109,4 | ||||
| – ideggyógy. gondozás | 962 | 1 009 | 2 | 1 011 | 55 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 78 | 1 144 | 1 270 | 111,0 | ||||
| – onkológiai gondozás | 488 | 510 | 1 | 511 | 28 | 539 | 539 | 539 | 38 | 577 | 615 | 106,6 | ||||
| – alkohológiai és drogellátás | 382 | 399 | 1 | 400 | 21 | 421 | 421 | 421 | 29 | 450 | 415 | 92,2 | ||||
| Járóbeteg-szakellátás összesen | 4 170 | 4 357 | 4 | 4 361 | 0 | 232 | 4 593 | 0 | 4 593 | 0 | 4 593 | 333 | 4 926 | 5 301 | 107,6 | |
| 3. Vérellátás | 1 109 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 45 | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 147 | 52 | 1 199 | 1 500 | 125,1 | ||
| 4. Mentés betegszállítás | 6 539 | 6 854 | 100 | 6 954 | 0 | 369 | 7 323 | 0 | 7 323 | 7 323 | 1 225 | 8 548 | 8 548 | 100,0 | ||
| 5. Egyéb | 586 | 611 | –38 | 573 | 0 | 33 | 606 | 0 | 606 | 606 | 43 | 649 | 660 | 101,7 | ||
| – Rekonstrukció miatti kiesés | 74 | 74 | ||||||||||||||
| Feladatfinanszírozás összesen | 27 170 | 28 129 | –702 | 27 427 | 1 250 | 1 585 | 30 188 | 170 | 30 358 | 0 | 30 358 | 1 417 | 31 775 | 32169 | 101,2 | |
| III. | Járóbeteg-szakellátás finanszírozás | |||||||||||||||
| – járóbeteg-szakrendelés | 23 175 | 24 266 | –455 | 23 811 | 1 311 | 25 122 | –90 | 25 032 | 25 032 | 4 010 | 29 042 | 29 209 | 100,6 | |||
| – járóbeteg-szakambulancia | 6 407 | 6 710 | 109 | 6 819 | 361 | 7 180 | –80 | 7 100 | 7 100 | 425 | 7 525 | 7 271 | 96,6 | |||
| – speciális finansz. feladatok | 851 | 872 | –237 | 635 | 42 | 677 | 677 | 677 | 147 | 824 | 179 | 21,7 | ||||
| – CT MRI | 4 091 | 4 204 | 372 | 4 576 | 226 | 4 802 | 4 802 | 4 802 | 698 | 5 500 | 5 412 | 98,4 | ||||
| – művesekezelés | 5 000 | 5 122 | 248 | 5 370 | 243 | 5 613 | 5 613 | 5 613 | 887 | 6 500 | 6 312 | 97,1 | ||||
| – házi szakápolás | 600 | 600 | –580 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1 230 | 1 250 | 1 000 | 80,0 | ||||
| Járóbeteg-szakellátás finanszírozásösszesen | 40 124 | 41 774 | –543 | 41 231 | 0 | 2 183 | 43 414 | –170 | 43 244 | 0 | 43 244 | 7 397 | 50 641 | 49 383 | 97,5 | |
| IV. | Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás | |||||||||||||||
| 1. Aktív fekvőbeteg-ellátás | ||||||||||||||||
| – aktív ellátás | 109 637 | 106 453 | 8 409 | 114 862 | 0 | 6 946 | 121 808 | 121 808 | –8 005 | 113 803 | 12 707 | 126 510 | 132 471 | 104,7 | ||
| – speciális finanszírozású feladat | 3 665 | 3 753 | 435 | 4 188 | 180 | 4 368 | 4 368 | 4 368 | 1 202 | 5 570 | 5 570 | 100,0 | ||||
| Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen | 113 302 | 110 206 | 8 844 | 119 050 | 0 | 7 126 | 126 176 | 0 | 126 176 | –8 005 | 118 171 | 13 909 | 132 080 | 138 041 | 104,5 | |
| 2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 13 841 | 13 423 | 343 | 13 766 | 0 | 848 | 14 614 | 0 | 14 614 | –950 | 13 664 | 1 967 | 15 631 | 15 933 | 101,9 | |
| – drogfüggők rehabilitációja, utókezelése | 100 | |||||||||||||||
| 3. Kórházi ügyeleti díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||
| Fekvőbeteg-szakellátás összesen | 127 143 | 123 629 | 9 187 | 132 816 | 0 | 7 974 | 140 790 | 0 | 140 790 | –8 955 | 131 835 | 18 876 | 150 711 | 156 974 | 104,2 | |
| KASSZÁK ÖSSZESEN (I–IV) | 215 906 | 215 906 | 7 942 | 223 848 | 1 250 | 13 087 | 238 111 | 0 | 238 111 | –8 955 | 229 156 | 28 871 | 258 027 | 264 373 | 102,5 | |
| Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 1. Eü. int. átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |||||||||||||
| 2. Háziorv. szolg. kieg. tám. (vény) | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 300 | 81,1 | ||||
| 3. Felülvizsgáló orvosok díja | 252 | 252 | –22 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 230 | 91,3 | ||||
| 4. Egyéb célelőirányzat (kock.kez.,ifj. és szab.sp., alk. prev.,mentálhig.) | 725 | 725 | –365 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Újszerű eljárások és technikákbevezetése és elterjesztése ésegynapos kórházi kezelések | 220 | 220 | –220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. E. raktár | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Célelőirányzatok összesen | 1 594 | 1 594 | –607 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 622 | 2 622 | 1 530 | 58,4 | |
| Mindösszesen | 217 500 | 217 500 | 7 335 | 224 835 | 1 250 | 13 087 | 238 111 | 0 | 238 111 | –8 955 | 229 156 | 31 493 | 260 649 | 265 903 | 102,0 |
A kórházi ügyeleti díj az aktív és a krónikus fekvőbeteg-ellátásra kerül felosztásra.
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.”
3. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez¶
8. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez
„
Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése
Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése
Millió forintban
| Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port | Ki- emelt elő- irány- zat | Cím- név | Alcím -név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | 1997. évi előirányzat | 1997. évi módo- sított előirányzat |
|---|
BEVÉTELEK
| 9 | Központosított előirányzatok | 16 455 | 18 157 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett | |||||||||||||||||||
| pénzeszköz | 13 031 | 13 031 | ||||||||||||||||||
| 2 | A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak | |||||||||||||||||||
| megtérítése | 1 180 | 1 180 | ||||||||||||||||||
| 3 | GYES rendszer átalakítása | |||||||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz | |||||||||||||||||||
| 5 | Működés saját bevételei | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 6 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 305 | ||||||||||||||||||
| 7 | Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett | |||||||||||||||||||
| pénzeszköz | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz | 500 | 500 | |||||||||||||||||
| 9 | Behajtás ösztönzés fedezete | 500 | 722 | |||||||||||||||||
| 10 | Beruházásokra átvett pénzeszköz | 394 | 394 | |||||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek | |||||||||||||||||||
| fejlesztése, mintarégió támogatása | 750 | 750 | ||||||||||||||||||
| 12 | Családi pótlék ellenőrzés | 100 | ||||||||||||||||||
| 13 | APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzésére | 75 | ||||||||||||||||||
| Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen | 16 455 | 18 157 |
KIADÁSOK
| 1 | Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása | 2 925 | 2 925 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egészségbiztosítási Önkormányzat | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | 2 835 | 2 835 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 823 | 2 823 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 057 | 1 057 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 432 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 311 | 1 311 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Felújítások | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Egyéb intézményi beruházások | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap Területi szervei | 10 993 | 10 993 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Területi Egészségbiztosítási Bizottságok | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak | 10 975 | 10 975 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 328 | 10 328 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 300 | 5 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 225 | 2 225 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 800 | 2 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 281 | 281 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 366 | 366 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Egyéb intézményi beruházások | 366 | 366 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Országos Orvosszakértői Intézet | 787 | 787 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 751 | 751 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 458 | 458 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 191 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pénzeszközátadás | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Egyéb intézményi beruházások | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Központosított előirányzatok | 1 750 | 3 452 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Központosított intézményi előirányzatok | 1 250 | 1 472 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 128 | 1 350 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 590 | 714 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 249 | 347 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 289 | 289 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pénzeszközátadás | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Felújítások | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Egyéb intézményi beruházások | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási célfeladatok | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Informatikai fejlesztések | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Informatikai fejl. üzemeltetési többlete | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Családi pótlék ellenőrzés | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Előző évi pénzmaradvány | 1 305 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Működési maradvány | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen | 16 455 | 18 157 |
”
4. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez¶
9. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez
„
Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege
Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege
Millió forintban
| Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port | Ki- emelt elő- irány- zat | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | 1997. évi előirányzat | 1997. évi módo- sított előirányzat |
|---|
BEVÉTELEK
| 1 | Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai | 481 004 | 460 046 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munkáltatói járulék | 298 852 | 308 456 | |||||||||||||||
| 1 | Költségvetési szervek munkáltatói járuléka | 92 465 | 87 606 | |||||||||||||||
| 2 | Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka | 176 860 | 185 524 | |||||||||||||||
| 3 | Társas vállalkozások munkáltatói járuléka | 16 766 | 18 005 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka | 12 761 | 17 322 | |||||||||||||||
| 2 | Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségügyi hozzájárulás | 97 901 | 71 000 | |||||||||||||||
| 1 | Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása | 90 072 | 70 323 | |||||||||||||||
| 2 | Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás | 7 829 | 677 | |||||||||||||||
| 4 | Munkanélküli ellátás után fizetett járulék | 5 163 | 4 800 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járulék | 487 | 990 | |||||||||||||||
| 1 | Költségvetési szervek | 487 | 890 | |||||||||||||||
| 2 | Gazdálkodó szervek | 0 | 100 | |||||||||||||||
| 6 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 8 000 | 7 000 | |||||||||||||||
| 1 | Költségvetési szervek | 3 000 | 2 350 | |||||||||||||||
| 2 | Gazdálkodó szervek | 5 000 | 4 650 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéni egészségbiztosítási járulék | 70 602 | 67 800 | |||||||||||||||
| 1 | Egyéni járulék | 70 602 | 67 800 | |||||||||||||||
| 2 | Behajtási tevékenység | 13 733 | 19 000 | |||||||||||||||
| 1 | Kintlévőség behajtása | 13 733 | 16 000 | |||||||||||||||
| 2 | APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás | 3 000 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 14 479 | 11 574 | |||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 700 | 390 | |||||||||||||||
| 2 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 800 | 800 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 600 | 1 496 | |||||||||||||||
| 4 | Késedelmi pótlék, rendbírság | 9 179 | 8 200 | |||||||||||||||
| 5 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 1 200 | 688 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési | |||||||||||||||||
| hozzájárulás | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetés működési célú térítése | 1 180 | 1 180 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb bevételek | 800 | 820 | |||||||||||||||
| 1 | Kamat és egyéb hozambevételek | 250 | 150 | |||||||||||||||
| 2 | Befektetések hozama tartalék bevonásából | 200 | 100 | |||||||||||||||
| 3 | Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel | 350 | 570 | |||||||||||||||
| 7 | Működési célú bevételek | 100 | 1 525 | |||||||||||||||
| 1 | Egyéb működési bevétel | 100 | 220 | |||||||||||||||
| 2 | Előző évi pénzmaradvány felhasználása | 1 305 | ||||||||||||||||
| 8 | Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából | 6 285 | 8 200 | |||||||||||||||
| 9 | Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||
| Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen | 521 080 | 505 844 | ||||||||||||||||
| 10 | Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi | |||||||||||||||||
| költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései összesen | 146 700 | 144 400 | ||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | 134 300 | 134 300 | |||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 102 300 | 102 300 | |||||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási díj | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermekgondozási segély | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 400 | 400 | |||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 400 | 400 | |||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | 12 000 | 9 700 | |||||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 12 000 | 9 700 | |||||||||||||||
| 11 | A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés | 1 400 | 1 400 | |||||||||||||||
| Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen | 148 100 | 145 800 | ||||||||||||||||
| Bevételek mindösszesen | 669 181 | 651 644 |
KIADÁSOK
| 1 | Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Természetbeni ellátások | 365 372 | 382 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | 260 649 | 265 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi ellátás finanszírozása | 24 900 | 25 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Feladatfinanszírozás összesen | 31 775 | 32 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Járóbeteg-szakellátás összesen | 50 641 | 49 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aktív fekvőbeteg-ellátás | 132 080 | 138 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 15 631 | 15 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Végkielégítés | 2 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ügyeleti díj többletkiadása | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Orvosspecifikus vények kiadása | 370 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Felülvizsgáló orvosok díja | 252 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 1 500 | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anyatejellátás | 200 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | 86 683 | 94 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Speciális szerződés szerint támogatott magasárú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyógyszerkiadás | 0 | 6 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vérzékenység kezelése | 1 300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz-támogatás | 14 340 | 15 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 2 000 | 2 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jövedelemkiegészítése | 2 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli ellátások | 141 065 | 141 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Korhatár alatti rokkant- és baleseti ellátások | 92 035 | 98 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Terhességi-gyermekágyi segély | 7 900 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Táppénz | 39 430 | 35 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | 800 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kártérítési járadék | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Egyéb kiadások | 18 490 | 22 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Postaköltség és egyéb kiadások | 1 509 | 1 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Működésre fordított kiadások | 16 455 | 18 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Folyamatos működési kiadások | 14 311 | 14 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Behajtás ösztönzése | 500 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fejlesztése | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Beruházás | 394 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Informatikai fejlesztés | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Világbanki program hazai költsége | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Előző évi pénzmaradvány | 1 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kamat és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kapcsolatos kiadások | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás | 20 | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen | 524 927 | 546 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az Egészségbiztosítási Alap Egyenlege | -3 846 | -40 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| költségvetésből finanszírozott ellátások összesen | 146 700 | 144 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | 134 300 | 134 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 102 300 | 102 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anyagsági támogatás | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási díj | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gyermekgondozási segély | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | 12 000 | 9 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 12 000 | 9 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás | 1 400 | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen | 148 100 | 145 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyenleg | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiadások mindösszesen | 673 027 | 692 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyenleg mindösszesen | -3 847 | -40 673 |
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.
”